近日,崔家营管理处组织开展了2017年财务审计工作。此次审计主要突出了“形式新、方式多、审查严”的特点。
“形式新”,突出多方参与监管,符合当前监督形势要求。今年审计与以往不同的是,首次邀请管理处纪检委员会、工会经费审查委会,与第三方会计师事务所共同对管理处预算财务收支、食堂收支、工会收支情况进行审计检查,审计范围也做到了全覆盖。
“方式多”,综合多种检查手段,确保监督质量到位。检查人员主要采取了查阅原始凭证、复核性计算、重要事项问询、往来账款函证、现场核对收入票据、实地查看仓库物资领用保管情况,并延伸提供有关必要的财务审计资料,为发表检查意见提供必要保证。
“审查严”,体现多方位检查视角,着力查找问题,不放过细枝末节。检查人员分别从第三方专业的财务收支规范性角度,纪检人员从党政纪律要求的角度,工会人员从严格工会经费支出的角度,三位一体式地共同查摆问题、正视问题。
通过综合检查表明,管理处财务管理情况总体良好,但也存在原始凭证附件不全、票据使用不规范等问题。下一步,管理处将及时对审计提出的问题进行整改,积极采纳审计提出的管理建议,抓住薄弱环节、加强内部控制、堵塞管理漏洞,进一步降低财务管理风险,促进管理处财务工作更加规范。