近日,崔家营管理处顺利配合完成了省厅对管理处的2018年财务预算执行审计工作。
根据省厅统一安排,此次审计自3月初开始、4月底结束。管理处高度重视、积极响应,及时召开审计工作布置会议,统筹规划审计工作配合事宜,确保又好又快地配合完成审计工作。此次审计主要突出了“覆盖面广、规格高、要求严”的特点。
“覆盖面广”,审计涉及到管理处的所有收支,包括预算收支、食堂、工会及指挥部预留项目资金,不留死角必须全部审计到位。
“规格高”,此次审计是由省厅党组决定统一实施,委托第三方审计机构独立开展,不同于以往的常规性财务审计,审计组直接向厅党组汇报工作。
“要求严”,此次属于审计业务内容是全覆盖的,都必须按要求提供完整、准确的审计材料,审计组对照标准逐一审查,不放过细枝末节。
管理处积极配合,及时、完整地提供了审计所需资料,对审计疑点做好沟通解释工作。审计组通过查阅纸质和电子资料、审阅凭证账簿、查看现场等方式,最终审计表明,管理处财务管理情况总体良好,但也存在原始凭证附件不规范等方面的问题。下一步,管理处将及时对审计提出的问题逐一落实进行整改,降低财务管理风险,促进管理处财务工作更加规范。