1223,按照省厅统一部署,湖北省交通运输厅审计处一行到崔家营管理处检查2015年度财务审计工作。管理处有关领导与相关人员参加了迎检工作。
2015年,崔家营管理处以完善预算管理为契机,着力强化财务内部审计工作,先后开展了外部和内部各项监督检查5次,对近年来的公务支出及所属职工食堂财务管理情况进行了内部专项审计,翻阅复核了2013-2014年的相关账册及2015年会计凭证500多份,审计相关资金达200余万元,清点库存物资100余项,有效的推行了“全员监督,层层压责,把关口推到最前线”的内核员设立和内查制度。
23日上午,检查组一行现场查阅核对了管理处有关会计凭证、报表,银行流水账单等资料,向财务人员质询了日常工作中存在的审计难点及问题,并通过“以审代训”的方式与有关人员进行了座谈交流,向财务人员深入细致的重申了“预算、标准、程序、票据”内审八字要点,宣讲了财务日常工作中的重点范畴及规范要求。针对管理处财务审计工作建设,检查组强调要继续深入宣传贯彻省厅有关政府采购工作规范及要求,对合同变更、项目支付进行严格把关,确保财务监督落实到位。
下一步,管理处将结合检查组指导意见,继续规范财务程序,完善内部审查制度,着力构建"制度完善、预算科学、保障有力、绩效优良、风险可控"财务审计工作新格局。