近日,为扎实推进企业内部审计工作,崔家营公司采取党委会“第一议题”、月度办公会等形式,组织公司党委班子成员、各部门负责人对全省内部审计会议精神进行了专题学习,并就贯彻落实文件精神进行了再强调、再部署。
会议强调,内部审计是企业内部控制和风险管理的重要手段,是国家审计在企业内部的延伸,对于促进国有资产保值增值具有重要效果。会议要求,公司法务审计部要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党中央国务院和省委省政府、湖北港口集团公司关于审计工作的重大决策部署,紧扣公司年度中心工作,聚集党和国家政策落实、财务收支、经济效益、内控管理、反腐倡廉等方面,进一步加强对公司项目管理等方面的内部审计,强化审计整改和结果运用,真正将审计成果转化为优化决策、内部管理、风险防控的治理效能。各单位(部门)要提高政治站位、统一思想认识,积极支持配合内部审计工作,确保内部审计成为助推崔家营公司高质量发展的重要抓手和力量。